公司组织召开2022年度财务决算审计情况沟通会
3月24日,公司组织召开2022年度财务决算审计情况沟通会。会议由审计部负责人主持。
会上,会计师事务所项目负责人对公司2022年度财务决算审计情况及发现的问题进行了汇报。与会人员针对每项问题产生的原因及整改措施,以及如何避免问题重复发生进行了深入分析,并对新能源补贴的确认、内部关联交易的管理、新兴业务的会计处理等问题进行了讨论。
公司内部审计一直以来都重视与外部审计的沟通交流,重视借鉴外部审计的良好经验。下一步,公司将持续加强对外部审计工作成果的利用,充分发挥外部审计的价值,共同推进公司合规经营水平的提升。
公司计财部负责人,公司审计部及计财部相关人员、会计师事务所相关人员参加会议。
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